关于2017年财务年终结算工作安排的通知

文章来源: 财务处 发布时间: 2017-12-05 点击数: 字体:

关于2017年财务年终结算工作安排的通知

根据学校年终财务决算工作安排,现将有关财务工作事宜及要求通知如下:

一、年终报账时间安排:

  1. 报账截止时间:20171222

  2. 2018年报账开始时间:2018110

20171225日至2018110日财务处集中进行年终账务清理、年度数据结转和决算报表编制工作,因此暂停办理本年度日常报销和借款业务。

特别提醒:根据财政部、教育部财政专项资金管理要求,年末项目支出预算须执行完毕。请各单位、项目负责人在务必1222日前,提前安排财务报账相关事宜,及时到财务处或学院二级学院财务室办理支出报销手续,加快财政专项资金执行。

二、各类往来款项清理工作:

  1. 暂付款尚未冲销的,请于1222日前完成办理报销冲账手续;

  2. 暂存款认领:请各单位上科技系统、财务处网站查询系统或财务科认领,并确认收入。

三、收入结算工作

  1. 请项目负责人、科研财务助理及时到科技系统确认尚未认领的来款,确保今年的收入及时入账;

  2. 请各学院财务人员及时到财务科认领学费、培训费等非税收入,确保收入及时入账;同时到计划科核对本年度创收服务收入以及办理创收分成相关手续;

四、票据清理工作:

1.各学院向财务处申领的非税票据须在1225日前缴回财务处核销;

2.各项目负责人、经办人向财务处预借票据款项未到的,请及时清理,2017年无法到账的款项,务必要求对方单位将票据退回,交回财务处。预借票据当年未到账且未将票据缴回的,财务处将不再给予预借发票。



财务处

2017125